送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-05-07 14:39

会计分录可以这么处理。。

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相关问题讨论
增值税(进项)贷方无发生额。 月底集中开具增值税发票的 借财务费用 负数 应交税费-增-进项税额
2017-07-26 18:14:34
会计分录可以这么处理。。
2019-05-07 14:39:28
你好,不是,全额抵扣的啊
2019-11-28 15:40:04
先按实际发生的先做借:财务费用-手续费,贷:银行存款,发票回来冲回之前做按发票做就可以
2019-01-12 09:58:58
你好,你将做错的红字冲销,然后做正确的就可以了
2017-01-06 12:56:15
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