请问一下收到生育津贴怎么做会计分录? 问
同学,你好 这个钱要付给员工的吗? 借:银行存款 贷:其他应付款 答
附加税已经计提并扣税,符合六税两费政策,隔了几个 问
你好,这个你做红字冲减当时计提和缴税的凭证就可以了。 答
老师我问一下,手工账结转增值税 借:应交税费-应交 问
您好,这是和应交税费-应交增值税 齐平的二级科目,负债表列示的应交税费这个科目 答
采购商品无法取得发票,对方不开票,账怎么做 问
你好,你实际有支付了这个费用就正常入账,只是没有发票,不能税前扣除。 答
老师,我司销售合同中有明确货物金额,运费金额,服务 问
你好,你明确了不同的收费可以按照不同的收入开不同的税率的发票 答
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您好,老师我们公司上月进了一点货,款已付了一大半还有一点没结完,到现在货还没到我这边在软件怎么做记账凭证呢
答: 上月一笔借预付账款 贷银行存款 本月无凭证
你好老师我们公司上月进了一点货,款已付了一大半还有一点没结玩,到现在货还没到我这边在软件怎么做记账凭证呢
答: 您好:可以做:借:预付账款 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
,我想问一下,我们购进的仪器,付了一半的款项了,有一半没有付,仪器已经到货几个月了,发票是最后付完才开给我们的,我之前付的账款计入预付账款,仪器到了那么久,我应不应该结转到固定资产科目?还是已经先发在预付账款上?
答: 借预付账款 贷银行,机器到就做借固定资产 贷预付账款,后续到发票贴后面
老师您好,我们公司进货的时候,没有发票,没有记成本,公司有一个销售的软件,卖出去的鞋是直接入公户的,现在公户收到了一笔1400多的货款,这样的话这个账咋做合适呢?
老师我们4月收到进项后软件里做了凭证但是在申报时没有申报票据也没有到认证,我4月还未结账我可以蒋这张凭证删除或者是到5月份我该怎么调账呢
老师,我用的金蝶软件 还没过账就点了结转损益了 后面又点了过账 现在的情况就是我的结转本期损益这号凭证没有把本期结转完。我现在应该怎么处理?是先删除了 好像删不了 还是重新店凭证过账
老师:金蝶迷你版软件我现在做四月的账了,三月的已经结账,四月的凭证保存了,保存完我准备审核怎么没有凭证了,在哪里能找到呢
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菠萝 追问
2019-05-07 20:40
菠萝 追问
2019-05-07 20:42
俞老师 解答
2019-05-07 21:19