你好,老师,我想问下我们商场代收商户货款,原本是按照以下做分录: 借:其他应付款/代收货款 贷:主营业务收入 其他应付款/代收电费 银行存款/库存现金 现在的问题是,我们未实际返款商户货款,想用我们商场付商户的货款保证金,和租金、电费抵这个货款,该如何做分录
萌哒哒的小萝卜
于2019-05-08 09:09 发布 2443次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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您好同学
总经理大钱进公户是不能确认收入的,确认收入要有经济销售业务的才行。不过不还了,可以当做入资计入实收资本处理
2022-03-22 18:41:11

那你现在就调整就行了,你现在就是J以前年度损益调整贷其他应付款。
2022-03-14 10:59:04

你好 单纯看这个分录 不好说 要的实际业务
2020-05-25 13:08:09

也是其他应付款-代缴社保
2020-04-27 08:56:47

您好
这样账务处理可以的
2019-11-30 12:32:10
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