送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-08 16:59

你好
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目
借;库存商品   贷;主营业务成本

小草 追问

2019-05-08 18:24

我想问下上个月代开的专票,已经认证, 因为开错了 ,这个月我去重开了,因为已经认证了,所以税务局那边已经红冲作废了 ,那对方要进行一个进项税额转出 怎么转呢?

邹老师 解答

2019-05-08 18:57

你好,到底是红冲了,还是作废了?

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相关问题讨论
借应收账款负数 贷利润分配负数 应交税费负数。
2021-04-15 18:12:10
你好,做之前的相反分录就可以了
2018-05-15 11:37:39
你好;  你上月月收到发票怎么做分录的。 业务是什么
2021-12-02 11:34:37
你好 借应收负数  贷收入负数  销项负数  
2022-04-14 10:17:26
你好,负数发票这样做分录 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款
2019-12-27 11:29:07
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