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小草
于2019-05-08 16:56 发布 403次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-05-08 16:59
你好借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目借;库存商品 贷;主营业务成本
小草 追问
2019-05-08 18:24
我想问下上个月代开的专票,已经认证, 因为开错了 ,这个月我去重开了,因为已经认证了,所以税务局那边已经红冲作废了 ,那对方要进行一个进项税额转出 怎么转呢?
邹老师 解答
2019-05-08 18:57
你好,到底是红冲了,还是作废了?
微信里点“发现”,扫一下
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老师,你好,2020年12月开的发票,2021年1月由于公司名称开错退回,1月已经冲红开了销项负数发票 1月这笔分录如何做,麻烦老师详细说一下,谢谢
答: 借应收账款负数 贷利润分配负数 应交税费负数。
销项负数发票的分录怎么做?
答: 你好,做之前的相反分录就可以了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问跨月开的销项负数发票应该怎么编制分录
答: 你好 借应收负数 贷收入负数 销项负数
讨论
老师,销项负数发票分录怎么做?负数发票需要寄给对方吗
我是购货方,销货方开错了发票,我已认证抵扣了,次月我开具了红字信息表,销货方给我开具了销项负数发票,同时也补上了正数发票,我怎么做分录呢
收到销项负数发票怎么做分录呢
上个月做了一笔收入,这个月开了一张销项负数发票怎么做分录
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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小草 追问
2019-05-08 18:24
邹老师 解答
2019-05-08 18:57