我是销售方,我与客户在2018年10月份签订了买卖合同,并且货物在19年4月1号已经发给对方,对方尚未付款,今年到付款节点了,我方已经开具13个税率的增专发票给到客户了,但客户这边疑问是货物去年就给你,我们应该开具16个点的增专票给他,我想请问下,我们开具13个点的依据是什么,麻烦告知一下,谢谢老师了
仁爱的秀发
于2019-05-08 18:57 发布 1029次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-08 19:04
你好,根据你的描述按照增值税纳税义务发生时间看的话你公司应该开具16%的发票。但4月1日后只能开具13%的发票。你可以跟对方说由于对方一直没付款,所以当时没有开具发票,现在只能开具13%的发票,不然税务上会有罚款影响你公司的企业纳税信用。实在不行的话,建议与对方调减税率降低影响的税金部分的合同金额。
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同学您好,既然约定了具体的税率,那就是具体的对应的业务开对应税率的发票
2021-07-11 15:18:50
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你好,根据你的描述按照增值税纳税义务发生时间看的话你公司应该开具16%的发票。但4月1日后只能开具13%的发票。你可以跟对方说由于对方一直没付款,所以当时没有开具发票,现在只能开具13%的发票,不然税务上会有罚款影响你公司的企业纳税信用。实在不行的话,建议与对方调减税率降低影响的税金部分的合同金额。
2019-05-08 19:04:17
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你们是小规模的吗?可以疫情结束之后开票的,那时候可以开3个点的,六月份就可以
2020-04-29 12:53:18
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按照达到纳税义务的时间来算
2019-12-17 09:59:52
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你好,看纳税义务,什么时间完成的
2019-12-17 10:02:19
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