送心意

朴老师

职称会计师

2019-05-09 09:15

实际收到专项拨款时

借:银行存款

贷:专项应付款—**项目

拨款使用时

借:在建工程

贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款

项目完成后,形成资产部分

借:固定资产 / 无形资产

贷:在建工程—**项目

丽天使 追问

2019-05-09 12:31

专项应付款的金额没动呀,应该怎么做分录放哪个科目摊

朴老师 解答

2019-05-09 16:40

你好,请问什么意思?你是说专项应付款一直在贷方是吗

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实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目
2019-05-09 09:15:09
实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2020-04-30 16:46:10
您好, 借 转项应付款 贷 银行存款
2019-11-06 22:05:38
借:专项应付款-XX支出 贷:银行存款
2020-03-17 11:05:30
借:银行存款 贷:营业外收入 冲销:借:应付账款 贷方你之前借方记的什么就冲什么
2018-11-08 10:59:15
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