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王西
于2016-01-08 15:59 发布 755次浏览
孟洁
职称: 会计师
2016-01-08 16:39
老师,我12月份国税还没有申报呢,现在是把错误的发票税金填到进项转出里面吗?那账上错误的发票怎么记呀,借原材料,应交税金-进项税,贷应付吗
王西 追问
2016-01-08 16:57
可是错的发票已经认证了,销售方红票也开过来了呀
孟洁 解答
2016-01-08 16:04
如果还没有抄报,没有报税把数据提交上去,在申报的时候把错误的调整过来,按照正确的走,如果已经申报了,只能在次月调整正确的数据
2016-01-08 16:50
不用计的,你把已经认证的发票去税务局找专管员做个说明退回销售方,销售方给你开具一个正确的发票就可以了,然后你申报的时候按照新开来的正确发票走账,不用管这个给你开错的发票了
2016-01-08 17:15
销售方开一个错误的你认证了,在收到红票后你做进项税额转出,申报的时候就可以了
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孟洁 | 官方答疑老师
职称:会计师
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王西 追问
2016-01-08 16:57
孟洁 解答
2016-01-08 16:04
孟洁 解答
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孟洁 解答
2016-01-08 17:15