送心意

孟洁

职称会计师

2016-01-08 16:39

老师,我12月份国税还没有申报呢,现在是把错误的发票税金填到进项转出里面吗?那账上错误的发票怎么记呀,借原材料,应交税金-进项税,贷应付吗

王西 追问

2016-01-08 16:57

可是错的发票已经认证了,销售方红票也开过来了呀

孟洁 解答

2016-01-08 16:04

如果还没有抄报,没有报税把数据提交上去,在申报的时候把错误的调整过来,按照正确的走,如果已经申报了,只能在次月调整正确的数据

孟洁 解答

2016-01-08 16:50

不用计的,你把已经认证的发票去税务局找专管员做个说明退回销售方,销售方给你开具一个正确的发票就可以了,然后你申报的时候按照新开来的正确发票走账,不用管这个给你开错的发票了

孟洁 解答

2016-01-08 17:15

销售方开一个错误的你认证了,在收到红票后你做进项税额转出,申报的时候就可以了

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相关问题讨论
如果还没有抄报,没有报税把数据提交上去,在申报的时候把错误的调整过来,按照正确的走,如果已经申报了,只能在次月调整正确的数据
2016-01-08 16:04:59
您好,购货方收到的红字增值税专用发票不需要认证,分录如下: 借:库存商品 负数 应交税费-应交增值税-进项税额 负数 贷:预付账款 负数 收到退款: 借:现金或者银行存款 贷:预付账款。
2016-09-23 21:45:56
您好 请问是收到红字发票了么
2019-09-01 09:04:04
您好,对方没给您票,1:催对方要票。2:就一直暂且搁置
2021-07-09 21:08:53
可以入账的,只是先不进项抵扣
2018-12-05 16:55:13
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