建筑工程有限公司。 原公司员工借款1000,我做。 借:其他应收款-刘旭1000。 贷:现金1000。 收到同事开来的发票,我做。 借:分包单位工程款往来-1904工程经费1000。 贷:其他应收款-刘旭1000
Bing^_^Ling
于2019-05-09 15:00 发布 732次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,可以这样做分录
2019-05-09 15:15:51

您好
这样账务处理正确
2019-06-24 18:21:54

你好,这样做账可以的,祝你生活愉快
2019-06-01 10:17:00

借:其他应收款1000 贷:银行存款1000
借:销售费用1000 贷:其他应收款1000
2021-12-02 10:42:23

你好,你们的工资已经发了。
2021-09-01 13:18:37
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