- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-05-09 15:17
你好 借 应交税费 应交增值税 加计扣除 贷 其他收益
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你好 借 应交税费 应交增值税 加计扣除 贷 其他收益
2019-05-09 15:17:47
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月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-08-07 09:50:17
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您好,加计扣除是在实际申报的月份,将加计扣除金额计入其他收益。
借 应交税费-未交增值税
贷 银行存款
其他收益
2020-09-09 11:57:45
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借增值税加计扣除贷其他收益
2019-05-05 11:17:43
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你好
借:原材料
应交税费-应交增值税(进)
贷:银行存款
2019-08-07 15:37:18
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