我5月份开了398972.56元是16%的税票,这398972.56元在4月份申报表里有填写“未开票收入”不过是后面去大厅补改的申报表,现在5月份我做申报表时,5月份开的16%的税票我就没有申报,只申报了13%的票那部份。但系统提示,申报跟开票系统不一致,该怎么办
玩命的心锁
于2019-05-09 16:30 发布 850次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,同学,你季度有没有超过30万?
2021-04-16 09:22:35
您好,5月份开了16的发票就需要申报呀
2019-05-09 17:13:49
同学你好,是增值税申报表填错了?需要去税局大厅改申报表
2019-01-15 19:06:00
你好,做未开票收入申报的
2019-07-10 08:23:35
你好 要根据开票系统来申报
2019-04-15 16:10:47
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