老师您好,原来的会计在前年公司成立时就将注册资本100万,给做了借银行存款,贷实收资本,实际到现在都没有收到过。而且也没有做过实收资本登记。请问这个要怎么做账务处理?
584538093
于2019-05-09 17:08 发布 560次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-05-09 17:08
你好,你需要做之前相反分录冲销掉
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你好,你需要做之前相反分录冲销掉
2019-05-09 17:08:43
做相反分录冲销就是了
借;实收资本 100万 贷;银行存款 100万
2018-12-24 12:02:39
确实如此,未收到做上面分录是错误的。应当调整。
借:实收资本
贷:其他应收款
2018-05-23 10:45:31
借;实收资本 贷;其他应收款150
实收资本到账多少就做多少,老会计的做法是错误的
2016-06-14 17:25:33
借;实收资本 贷;银行存款 100万
做这个分录冲销就是了
2018-01-09 15:28:14
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2019-05-09 17:10
邹老师 解答
2019-05-09 17:20