我4月有开16%销项,因为我3月有未开具,所以我4月就冲销16%,同时4月也开了13%销项,然后4月也需要报未开具,我现在就按照正常报未开具,发现最后销售应纳税不一样了, 我在想,我不是冲销3月未开具16%,为什么在报销售额,她就没有办法冲销那部分16%了
念歆
于2019-05-09 22:51 发布 637次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-05-09 23:33
您好,因为无票销售没办法区分是16%的增值税的收入,还是13%的收入,所以造成没办法冲销无票收入的那部分的16%的了。
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您好,因为无票销售没办法区分是16%的增值税的收入,还是13%的收入,所以造成没办法冲销无票收入的那部分的16%的了。
2019-05-09 23:33:45
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A
应纳税额=销售额×比例税率C
应纳税额=销售数量×定额税率
D
应纳税额=销售额×比例税率%2B销售数量×定额税率
2021-04-24 19:21:51
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我3月份做了无票收入,4月份票收到了正常申报的,7月份申报时我把3月的无票充了,但是无票的负数金额大于7月的销售金额,所以导致我的销项也是负数。销项负数金额算不算留抵了
2019-08-02 15:39:29
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这个是数据填写错误,第一行的数据是后面几项的合计数。
2019-04-26 11:36:25
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您好,我来回答这个题目
我的选项 ABC
2023-11-03 17:19:25
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念歆 追问
2019-05-10 07:56
王雁鸣老师 解答
2019-05-10 08:41