- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
你好!
可以补做一笔分录
借:以前年度损益调整-绩效奖
贷:银行存款
2019-03-19 11:41:58
不属于,实务中正常都是这么发放的。
去年12月工资在汇算清缴前发放的不需要做纳税调整。
2017-04-30 08:35:04
你好,补做计提分录,借;以前年度损益调整,贷;应付职工薪酬
汇算清缴把这个补计提的金额计入工资扣除就是了
2019-05-10 11:53:24
你好,工资当年多计提了,冲销多计提的分录是
借:应付职工薪酬—工资,贷:以前年度损益调整
2022-02-21 21:17:26
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