- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-05-10 16:17
你好,为什么要多支付呢。
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你好,借预付账款贷,银行存款,借成本费用类科目贷预付账款,差额还在预付账款里挂着
2020-07-07 17:44:05

您好!这个你差额的6000计入营业外收入就好了
相当于对方没要这笔钱
2019-11-29 16:35:40

你好 发票需要按你实际业务开票 多开的退回重开才行
2019-08-16 11:19:15

您好
借:工程施工 10200
贷:银行存款10000
贷:其他应付款 200
2020-07-30 09:42:03

你好,为什么要多支付呢。
2019-05-10 16:17:02
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