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颖
于2019-05-10 16:32 发布 1843次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-05-10 16:53
借:库存商品 负数 应交税费--应交增值税(进项税额) 负数 贷:应付账款 负数
颖 追问
2019-05-10 16:54
她是把这次进货的和上次返利开到一张发票上
综合处理怎么处理
张艳老师 解答
2019-05-10 17:08
那就直接按折扣后的金额直接入帐就是了。这样的话,需要先将上月暂估入库的分录红冲,然后折扣后的金额再入账就是了。
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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颖 追问
2019-05-10 16:54
颖 追问
2019-05-10 16:54
张艳老师 解答
2019-05-10 17:08