法人向公司预借费用款 之前分录是这样借:其他应收款20万 贷:银行存款20万 一直没有发票也没有钱还回公司 要将这比20万似做分红 如何做分录 账如何做平
木叶萧萧
于2019-05-10 16:55 发布 1144次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-05-10 17:05
非要做分红处理的话,是要缴纳20%个人所得税的,这个是要和法人沟通好以后才能操作的?
借:利润分配--分配现金股利
贷:应付股利
借:应付股利
贷:其他应收款
相关问题讨论
非要做分红处理的话,是要缴纳20%个人所得税的,这个是要和法人沟通好以后才能操作的?
借:利润分配--分配现金股利
贷:应付股利
借:应付股利
贷:其他应收款
2019-05-10 17:05:58
如果只设置应付账款进行往来账务处理,应付账款也可以挂预付款项,这样账务处理没有问题
2017-07-30 22:31:56
你好,分清这笔款项的用途,如果是借款,你的分录完全正确。如果是投资款,则借记银行存款 贷记实收资本
2018-04-02 21:47:34
你好 法人向公司借款 说明对公司来说是债权 是一项资产 计入其他收款科目
2020-07-13 09:49:43
对的,内部往来一般通过其他应收款科目处理。
2018-02-08 20:39:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
木叶萧萧 追问
2019-05-10 17:09
木叶萧萧 追问
2019-05-10 17:12
张艳老师 解答
2019-05-10 17:27
木叶萧萧 追问
2019-05-11 07:28
张艳老师 解答
2019-05-11 12:46
木叶萧萧 追问
2019-05-11 19:51
张艳老师 解答
2019-05-11 20:11
木叶萧萧 追问
2019-05-13 08:52
张艳老师 解答
2019-05-13 08:58