我想问下,如果3月预申报本来应该是价税合计138W,但却填错了销售额138W,税额变成了22W,预申报多了20W 所以4月的时候报表应该如何填写呢
荟花之美
于2019-05-10 17:02 发布 808次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,按照实际的销售额申报就可以了
2019-05-10 17:57:11
你好!
第五条 印花税的计税依据,按照下列方法确定:
(一)应税合同的计税依据,为合同列明的价款或者报酬,不包括增值税税款;合同中价款或者报酬与增值税税款未分开列明的,按照合计金额确定。
(二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据列明的价款,不包括增值税税款;产权转移书据中价款与增值税税款未分开列明的,按照合计金额确定。
2022-02-15 19:31:38
你好 一般销售额 是不含税
2019-05-09 11:58:29
你好 小微免的是填写不含税收入金额
2019-07-14 10:38:53
您好
合计453000是价税合计金额么 每张发票上不含税金额多少 税额多少
2021-08-16 13:45:14
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