老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
老师,我今年在整理发票的时候发现了,我2017年的时候因为看错了发票金额,管理费用本来是460元,但是我记账只记账了450,营业外支出3500元,我只记账了3000元,我现在是不是应该冲销之前的凭证,用以前年度损益调整,将其修正?
答: 是的。同学。通过以前年度损益调整;
请问第三小题中为什么不通过以前年度损益调整,要通过营业外支出呢
答: 你好! 由于上面的预计负债的确认是按照最佳估计数计提的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好,去年法人社保的个人部分因为法人没有工资,我是和单位部分一起计入费用的,后来发现不对,今年用以前年度损益调整了,借:以前年度损益调整 贷:利润-未分配。借:营业外支出。贷:以前年度损益,那今年和明年的汇算怎么做
答: 对于今年与明年的汇算清缴的工作,全部不用管,因为2019年的汇算清缴工作,当时没有入账,不影响本年利润不用管,对于做2020年的汇算清缴,由于是不影响2020年的汇算清缴数据,计入了以前年度损益调整,不影响利润表,也是不用管的。