- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
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你好,上个月的电费本月缴付,上个月,借管理费用--电费,应交税费--应交增值税(进项税额),贷应付账款,本月支付,借应付账款,贷银行存款
2019-05-11 16:43:33
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你好,是的,计提的时候这样做分录
借;生产成本,贷;应付职工薪酬——社保,公积金
2019-08-19 15:52:59
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你好!、领用材料时
借:生产成本
贷:原材料
3、计提工资时
借:生产成本
制造费用
贷:应付职工薪酬——工资
4、发生的水电费、机物料消耗等
借:制造费用
贷:库存现金
银行存款
应付账款
5、计提折旧时
借:制造费用(车间用)
管理费用(管理部门使用)
销售费用(销售部门使用)
贷:累计折旧
6、实现销售收入时
借:库存现金
银行存款
应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
7、月末,结转制造费用
制造费用分摊可按材料消耗或人工成本或实做工时或机器工时。
例如按材料消耗分摊:
某产品制造费用分配率=该产品消耗材料/本期材料消耗总额
某产品应分摊的制造费用=该产品制造费用分配率×本期制造费用总额
借:生产成本
贷:制造费用
8、月末,结转完工入库产品
借:库存商品
贷:生产成本
9、月末,结转本月销售商品成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
2022-04-06 17:07:39
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你好!看看这里对你有帮助
http://wenda.so.com/q/1378235760062243
2016-06-16 11:01:50
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你好,请问拿地用途是?
2018-09-12 15:41:24
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