请问年报A104000期间费用明细表里的 四、业务招待费,是按发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的千分之五填写吗?还是按期间实际发生的来写?
平安
于2019-05-12 11:25 发布 1482次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-05-12 11:28
在A104000表中,是填写期间费用明细表,就是管理费用、销售费用中列支的业务招待费,至于你说的调增的数据,是在“A105000 纳税调整项目明表”进行招待费的纳税调增。
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在A104000表中,是填写期间费用明细表,就是管理费用、销售费用中列支的业务招待费,至于你说的调增的数据,是在“A105000 纳税调整项目明表”进行招待费的纳税调增。
2019-05-12 11:28:13

您好,但最高不得超过当年销售(营业)收入的千分之五。
2016-11-17 21:47:52

销售收入是主营业务收入+其他业务收入的总和
2020-01-11 20:26:46

你好!是的。你的理解是对的。
2017-12-01 17:08:38

你好,这种情况业务招待费按2500扣除,37500做纳税调增处理
2019-09-27 13:41:02
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