我们是工程企业,平常很多采购都不能及时有发票,而且还因为分批付款,要款清了对方才开发票过来,如果我把这些都挂预付里,老板突然说要统计一下费用,应该怎么办呢?
Janet
于2019-05-13 19:37 发布 840次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-05-13 19:47
你好,预付的部分你可以分类,一类是有材料到没开票,计入成本,一类就是预付账款,
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这个不相符直接不能用,做分录钱能收回来就是
借银行贷预付账款
如果收不回来就是
借营业外支出贷预付账款
2020-08-25 10:39:31
你好,预付的部分你可以分类,一类是有材料到没开票,计入成本,一类就是预付账款,
2019-05-13 19:47:15
一般是消费完后开具发票处理。
2018-08-10 11:39:12
预付款先计入预付款,消费后去打发票,计入费用
2018-08-10 14:28:27
你好,先做预付账款,次年取得发票计入费用核算
2019-12-27 14:27:18
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Janet 追问
2019-05-13 20:05
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2019-05-13 20:06