送心意

芳芳老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-05-14 11:05

借:待处理财产损溢
 贷固定资产清理
   应交税费-应交增值税-进项税额转出

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相关问题讨论
借:待处理财产损溢 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-05-14 11:05:30
这个是重分类了,预付账款贷方和应付账款贷方之和计入应付账款
2017-12-20 10:23:20
对,要调整的话就只能这么调整
2023-11-24 16:09:19
你好!你交定金的时候借应付账款2000 贷银行存款2000 收到货,借固定资产5000 贷应付账款5000 你没有说其他的了,做到这里就可以了。应付账款贷方还剩3000
2017-08-18 13:51:34
你好同学 这个不可以按评估调增资产的同学,这个不行。
2020-06-17 11:30:31
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