- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-05-14 20:30
您好,发票日期是什么时候的,
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您好,发票日期是什么时候的,
2019-05-14 20:30:40

12月份做了账吗。没有的做到1月份
2019-05-14 18:44:00

借预付账款 贷银行存款 然后按月摊销 借管理费用(制造费用)等 贷预付账款
2018-07-11 15:12:17

你好,按部门计入销售或管理费用就可以了
2019-06-29 12:19:54

你好,建议做费用吧,这个很难判断是员工操作不当还是使用导致的损坏。如果做损失,按照管理不当处置,对应的增值税进项税额也是需要转出的。
2021-08-24 20:44:17
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