老师,我公司18年12月的时候做了一次估价入库,分录是借库存商品10000,贷应付帐款10000,但是19年1月份的时候只拿回来了6600的发票,分录是借应付帐款,贷库存现金。现在还有3400开不回发票,我应该怎么做分录呢?另外做税务年报的时候我应该怎么处理?
陈瑶瑶
于2019-05-15 09:55 发布 615次浏览
- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
2019-05-15 12:21
有的就冲销了,做正确的,没有的话继续暂估在里面
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有的就冲销了,做正确的,没有的话继续暂估在里面
2019-05-15 12:21:28
发票到了多少,多了还是少了?单价不对吗
2020-05-09 11:36:35
您好,暂估分录红字冲回,按发票金额重新入账。
2021-06-04 18:02:23
在纳税调整明细表,扣除类,其他栏调增100000
会计分录只需要针对补缴的企业所得税
2020-05-05 10:33:27
把这个分录红冲了,再按发票的金额入账。
2019-11-05 09:57:00
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