- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,之前房屋是通过固定资产核算吗
2019-05-15 10:39:24
借:银行存款 贷:其他应付款
2018-11-15 11:50:32
借:银行存款
贷:其他应付款----押金
2018-11-15 13:46:21
您好, 这个款项已经付了,不是写分录的问题了,应该要催要发票。款项已付不好暂估入账。
要把账调平的话,可以
借:原材料 100
贷:应付账款-暂估应付款 100
借:预付账款 100
贷:银行存款 100
2017-01-07 01:58:32
借:银行存款
贷:预收账款
2019-09-30 14:13:51
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