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小草
于2019-05-15 10:57 发布 2499次浏览
晶晶老师
职称: 中级会计师,注册会计师,税务师
2019-05-15 11:06
反结账以后,可以重新做月末结账,2.3.4按月结账
小草 追问
2019-05-15 11:26
凭证的话234月的全不在一起了,需要怎么处理呢
晶晶老师 解答
2019-05-15 11:31
打开结账界面,看能不能分别按月去结账
2019-05-15 11:45
结账的话是把2月到3月的账一起结了,没有可以分月结的,会不会是应为全部销章了以后把会2-4月全部结在一起
2019-05-15 14:07
用的哪个会计软件,打他们客服电话咨询一下。
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晶晶老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
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小草 追问
2019-05-15 11:26
晶晶老师 解答
2019-05-15 11:31
小草 追问
2019-05-15 11:45
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2019-05-15 14:07