送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-05-15 11:33

你发票和你这个入账有差额么,

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你发票和你这个入账有差额么,
2019-05-15 11:33:39
你好 具体是发生了什么业务 
2021-08-11 12:15:36
您好,发票到了,可以先,借;管理费用-服务费用,1000元,贷;预付账款,1000元。等申请下来,再借:无形资产,1000元,借:管理费用-服务费用,负数1000元。或者直接借:无形资产,1000元,贷:预付账款 ,1000元,只是先不摊销,等申请下来再摊销。
2017-07-10 16:33:39
你好,是的,就是这样处理的
2017-07-10 16:35:05
你好,开来发票通常是取得了所有权,分录是,借;无形资产,贷;银行存款
2020-04-20 16:50:46
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