你好老师,我们三月份开的建安发票,印花税也是3月缴纳的,但是当时没有报账,做账做的4月份,所以3月份印花税申报的时候没有填写本期已缴纳税金,那我在5月份申报4月份的时候本期已缴纳税金不让填写了,是不是这个钱不可以抵扣了?已经缴纳的不可以抵扣了?
小花花🌺
于2019-05-15 13:29 发布 1027次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-05-15 13:33
你好,是需要重复申报吗
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你好,是需要重复申报吗
2019-05-15 13:33:09
你好同学!280元10月不用再填写了,已经申报过了,它只是抵减项目。你10月应交税额是正确的
2023-11-07 15:09:47
11月份的没有申报吗?
如果说现在是5月,申报的是4月的销售额,
在申报表里30栏内应该填4月份交纳的3月末的未交增值税。
25栏(期初未交增值税)填3月末的未交增值税,
4月份交纳了3月末的未交增值税,则在30栏内填写25栏内的数,
如4月份未交而欠税,则30栏内填0,32栏内填24栏与25栏的和。
2019-02-21 12:16:59
你好,一月份申报的是去年12月份的吗?
2020-06-19 09:48:53
你好,你一月份的已经申报了,还是预交的。
2020-04-13 16:26:57
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