送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-08-28 22:06

有附发票的,就是做的预提费用。所以才问你的,是不是错了

还单身的康乃馨 追问

2015-08-28 22:20

老师,看到一笔分录,是母子公司的,母公司帮我们代付集体公积金,我们做,借管理费用-公积金 贷应付账款--母公司,我看到母公司做的是,借应收账款--子公司,贷;管理费用-公积金(红字),我们做管理费用--公积金正常,母公司干嘛要红冲管理费用--公积金的,他不是充其量只把钱转了一下吗?红冲的那笔怎么理解?

还单身的康乃馨 追问

2015-08-28 22:29

我也是这么想的,但是母公司的会计师是不会连这么简单的分录都会做错的,我想问问老师,你知不知道他红冲的原因啊?

邹老师 解答

2015-08-28 22:02

做预提应该是比较早的做法,就是还没有实际发生,先做预提,等发票到了,把预提冲掉。现在一般做制造费用或者管理费用

邹老师 解答

2015-08-28 22:10

那你把预提冲掉

邹老师 解答

2015-08-28 22:24

我觉得母公司做 借:其他应收款  贷:银行存款 更合适

邹老师 解答

2015-08-28 22:33

我也不是很理解他为什么红冲。我建议问一下母公司会计师为什么这么做

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相关问题讨论
做预提应该是比较早的做法,就是还没有实际发生,先做预提,等发票到了,把预提冲掉。现在一般做制造费用或者管理费用
2015-08-28 22:02:21
冲预提电费的会计分录如下: 1、借:应付账款一电费; 2、贷:预提费用一电费; 3、借:应付账款一电费; 4、贷:现金一电费; 5、借:其他应收款一电费; 6、贷:应付账款一电费。 上述会计分录以借贷平衡的原则来执行,第一条会计分录的借方是应付账款一电费,贷方是预提费用一电费,用于记录原有预提电费的情况;第二条会计分录的借方是应付账款一电费,贷方是现金一电费,用于记录由于收到电费发票而发生的现金流;第三条会计分录的借方是其他应收款一电费,贷方是应付账款一电费,用于记录由于冲预提电费而产生的应付账款增加情况。因此,冲预提电费的会计分录为上述六条,按照借贷平衡的原则进行执行。
2023-03-01 12:07:27
10月份预提,借 制造费用---电费 管理费用---电费 贷 预提费用----电费 11月份来发票冲预提 借预提费用----电费20003 贷 预付账款 20003
2014-11-06 11:38:29
如果每个月都发生但没取得发票可以先预提
2014-11-06 14:05:30
可以的,预提费用也是负债科目,只是企业会计准则删掉此科目了。
2018-04-06 11:49:24
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