送心意

文老师

职称中级职称

2019-05-15 15:41

您好,暂时没有取得发票,您可以先挂其他应收款——某某

文老师 解答

2019-05-15 15:42

以后又发票了再冲减其他应付款——某某

1069218076 追问

2019-05-15 17:42

老师,是挂其他应收款还是其他应付款?是其他应收款吧!

文老师 解答

2019-05-15 17:46

哦,不好意思是应该其他应收款的

1069218076 追问

2019-05-15 17:49

那老师,我这个收到发票,这个费用入管理费用—福利费吗?

文老师 解答

2019-05-15 20:04

是的,记入管理费用——福利费的

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相关问题讨论
你好 先计入预付账款 借 预付账款 贷 银行存款 1月份 借 固定资产 应交税费 贷 预付账款
2020-01-05 10:34:51
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
2019-05-23 15:16:13
你好 是需要取得发票
2021-04-25 11:20:54
计入长期应付款就可以了。借固定资产64贷银行34   长期应付款30 如果可以抵扣进项自己加在借方
2019-08-12 15:07:48
您好,暂时没有取得发票,您可以先挂其他应收款——某某
2019-05-15 15:41:48
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