送心意

龙枫老师

职称注册会计师,国际税收协会会员

2019-11-20 12:51

1、取得专用发票,发放福利的分录:

借:应付职工薪酬-福利费 

应交税费-应交增值税(进项税额)

贷:银行存款 

2、取得专用发票,进项税额转出的分录:
借:应付职工薪酬-福利费 

贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

感谢您的提问,如果满意请给五星谢谢

青春侠 追问

2019-11-20 13:49

老师,是普票

龙枫老师 解答

2019-11-20 13:52

普票 您把增值税计入成本其他正常操作即可得

借:应付职工薪酬-福利费 

贷:银行存款

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相关问题讨论
你好 先计入预付账款 借 预付账款 贷 银行存款 1月份 借 固定资产 应交税费 贷 预付账款
2020-01-05 10:34:51
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
2019-05-23 15:16:13
你好 是需要取得发票
2021-04-25 11:20:54
计入长期应付款就可以了。借固定资产64贷银行34   长期应付款30 如果可以抵扣进项自己加在借方
2019-08-12 15:07:48
您好,暂时没有取得发票,您可以先挂其他应收款——某某
2019-05-15 15:41:48
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