各位老师,想问下,4月份开始的交通费普通发票抵扣的问题 ,5月申报4月增值税的时候没有抵减,那做4月凭证的时候要把这部份交通费金额计算进 应交税费-进项,那做的账和申报的增值税申报表怎么样才能对应的上,怎么样才能保持 一致?
o(* ̄▽ ̄*)o
于2019-05-16 11:24 发布 933次浏览
- 送心意
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
2019-05-16 11:46
不用保持一致,财务 正常处理,6月份申报时一并抵减就一致了,如果非想一致,可到大厅补充更正申报。
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就是将负数销售额抵减正数销售额后的金额填写进附表一对应项目栏次中。
2019-04-03 15:53:13
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冲减你本期的销售额之后再申报。
2018-12-08 16:33:25
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您好 普通发票收入也需要填写
2018-12-04 16:33:41
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你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07
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可以的,这个可以的,
2020-06-04 10:02:25
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