老师,我想问下,我们公司行政同事领款给老板买机票,5月把钱预支给他的,7月才能回来发票。财务做账用领款单,但是7、8月发票回来了,填报销单的时候,行政的同事要求把领款单还给他,因为他害怕账上做他借款未还,这种借款后,用报销单冲账怎么处理呢?
温暖的篮球
于2019-05-16 14:13 发布 1181次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
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一般这种情况,借款时采用一式三联的借据,一联员工借款时财务做账,一联在还款时给职工,第三联是还款时财务做账。
你这种情况,财务出个清账证明给职工吧
2019-05-16 14:23:01
你好,不用写报销单了呢,
2021-08-17 15:29:45
这里有一个重要概念的缺失,即发票何时收到。首先明确两个概念,货物何时到达你公司,发票何时到达你公司。至于入库单应该是在办理货物入库时仓库需要准备的文件,同时也是财务部做账务处理的支持性文件。
实务中有以下两个业务场景,您可以参照下:
一、货到发票未到,仓库办理ERP入库,同时准备入库单,财务做暂估入库,财务需要的支持性文件包括:入库单、采购订单和合同。下月初冲销暂估,等到发票到后,采购部申请付款。财务部挂账应付账款。
二、货到发票到。仓库准备入库单,财务做三单匹配,即入库单、发票和采购订单。采购部根据发票申请原材料付款。财务部挂账应付账款。
如您题目中描述,当月只根据ERP系统里的原料入库是否不够严谨,需要视情况而定,如果财务的入库操作跟实物到货入库保持一致,且操作如同老师前面描述的两个场景,就是严谨的。
2020-04-28 16:42:47
客户只需写领款单就行
2023-09-15 09:10:08
财务可以用第二联做账的
2020-06-13 11:02:43
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