老师,税控盘设备及技术维护费支出进项发生当月操作入账“应交增值税—减免税额”,实际需要抵扣的当月再操作税务申报对吗?
星海
于2019-05-16 17:23 发布 521次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 是的 实际抵扣的时候做申报 然后做帐抵扣
2019-05-16 17:24:52
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你好,可以填写或者在有应纳税额的月份填写减免
2017-01-11 15:52:38
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你设备的2000,也是直接计入管理费用的,不用计提递延收益的,这个2000可以申报抵扣的
2018-11-21 11:04:32
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你好,税控盘不需要认证,直接可以抵扣的、
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税金—增值税
贷:管理费用
购入的当月就可以抵扣的。
2019-06-06 16:23:48
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你好 计入管理费用-办公费里面就行了 抵减的时候在做抵减分录就了
2019-09-23 16:35:32
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