我们租的厂房 ,房租还没付 ,专用发票已收到 ,已抵扣,怎么做会计分录,每个月怎么摊销。
落花拾忆
于2019-05-17 13:05 发布 1006次浏览
- 送心意
小梨老师
职称: 中级会计师,初级会计师,注册会计师
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1.收到发票
借:待摊费用
应交税费~进项税
贷:其他应付款
2每月摊销
借:主营业务成本(或制造费用)
贷:待摊费用
3付款:
借:其他应付款
贷:银行存款
2019-05-17 13:13:55
做预付账款-租金 贷其他应付款 房东你按月摊销做借xx费用 租赁费用 贷预付账款-租金。
2018-12-05 17:27:25
你好
一年的房租,发票已经收到,也已经抵扣
借:长期待摊费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
每月分摊租金的分录
借:制造费用等科目,贷:长期待摊费用
2022-03-30 19:34:50
借;预付账款 贷;银行存款
2016-09-26 22:23:59
可借记预付账款,或者长期待摊费用
然后按月摊销
2019-06-24 09:56:16
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