请问老师,一般人销售方给购买方开了专票,购买方认证了,后来发现发票有问题需要冲红,请问销售方开的负数发票需要给购买方吗?购买方需要把冲红的那张票退回给销售方吗
Lius
于2019-05-17 14:45 发布 962次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-05-17 14:47
您好,销售方需要给购买方开出的红字发票。认证过了需要正常入账,不需要退回给销售方
相关问题讨论
您好,销售方需要给购买方开出的红字发票。认证过了需要正常入账,不需要退回给销售方
2019-05-17 14:47:03
需要,对方认证,你需要把开红字这个2联给对方
2020-05-29 11:15:25
第一个篮子发票不需要退回去,红字发票需要给购买方。
2019-12-23 10:09:18
1。应该由购买方提红字申
2.他们需要把红字的信息表编号传给你。
3.销售方开的负数发票需要把认证联和发票联给购买方
具体开具流程如下:购方操作流程:一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;二. 点击【红字发票信息表】;三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四. 选择【购方申请】;五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。六. 点击【确定】;七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值八. 点击右上角【打印】;九. 点击【不打印】;十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;十一. 点击【上传】;
销方操作流程:一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】;五. 选择【直接开具】;六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-08-03 10:32:26
同学,你好
嗯,需要的
2021-08-24 09:23:08
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