送心意

武老师

职称注册会计师

2019-05-17 21:23

就转到其他应收款里面就可以了,同学

诚心的香菇 追问

2019-05-17 21:44

是不是:借 其他应收款--某人
                  贷:现金
          工资扣除完的话,要怎么做呢?直接:
        当月计提工资薪金时,
借:相应成本费用科目
贷:应付职工薪酬

借:应付职工薪酬
贷:银行存款(库存现金)

武老师 解答

2019-05-17 21:57

可以的,同学,没问题

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同学你好 这个要写的
2022-06-14 12:45:35
就转到其他应收款里面就可以了,同学
2019-05-17 21:23:18
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2017-12-12 14:27:38
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2020-07-20 15:41:41
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