老师您好。上月未开票收入5000未计增值税销项。但是已经按实际收入包括这5000报税了。这个月分录如何调整。如何把销项补进帐里
蕊????????????
于2019-05-17 22:30 发布 681次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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借:营业收入
贷:应交税费-增值税-销
2019-05-17 22:38:48

你之前进项与销项都没申报正确,系统能比对通过?如果要修改这些数据要到税务局去修改的,如果你单单是进项税额转出错了,那你就在附表二的进项税额转出栏填上数据申报就可以了。
2016-01-06 09:16:33

冲销时
借:应收账款 -负数
贷:营业收入 -负数
应交税费-增值税-销 -负数
正常开具
借:应收账款
贷:营业收入
应交税费
不影响我总的交纳的税。
2019-04-11 12:07:59

1、那个月错的计入哪个月,当月算当月的2 当月的申报表不变,变的是你需要改正的那个月的 3当月的申报表不需要做调整,
2016-01-06 13:51:05

你好,不用啊,如果上月已经计提税了,发票附其后,如果没有,本月要做税金分录发票附在后面
2020-11-09 17:12:10
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