老师我问下,这个月有暂估库存商品,同时结转了这部分的销售成本,那么我想问下 下个月 发票到了 我应该做怎么样分录呢?是否要江之前结转了的销售成本同时怎么处理 可否举个具体的例子 谢谢老师了
蓬蒿人
于2019-05-18 11:11 发布 624次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-18 11:16
需要红冲之前的结转成本和暂估入库
比如暂估4,发票开5
暂估当月借库存商品贷,银行存款4
借主营业务成本贷,库存商品4
发票到了借主营业业务成本-4贷库存商品-4,借应付4贷库存商品4
然后做发票的借库存商品贷,应付账款5
借,主营业务成本5贷库存商品5
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