我们老板把之前的公账交接过来给新公司用,里面余20000块我作为期初数填入,相对应的科目填什么呢?
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于2019-05-18 16:27 发布 585次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
起初,按余额表录入余额表里是哪个科目期初你就录入到哪个科目的余额里。
2019-05-18 16:41:34
科目代码不一定要一致,科目一致就可以了,不同的财务软件代码可能不同
2016-01-28 16:51:08
你好,应收账款期末余额不应当是贷方余额的,其他看上去没有什么问题
2019-12-16 13:44:46
你好,关键的地方做好详细记录,如银行及现金余额,税务申报的情况及相关资料,交接记录中记录交接的时间
2018-10-13 07:43:49
您好!一般就交接一下所有的凭证,账本,账套,各类密码,各种章,然后盘点下固定资产,库存材料等,还有一些办公用品等。
2017-03-17 09:27:40
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