我垫付一笔工程款31126,发生时,我做的分录是: 借:其他应收款 31126 贷:银行存款 31126 收到工程款,我怎么冲回来,我又要确认收入 借:银行存款 贷:主营业务收入
唐小某
于2019-05-19 10:16 发布 897次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好 借其他应收款,贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品 挂股东往来 不还回来年末会税个税的
2019-09-24 11:11:45
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收到工程款,那你垫付的还了没
2019-05-19 10:34:09
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<p>你好!请讲问题写完整谢谢</p>
2016-07-31 17:10:11
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您去年分录应当是贷:应交税费——应交增值税(销项税额),开票后不另作分录。
2019-06-11 09:04:27
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你好,可以这么做,分录的。
2020-06-10 09:10:53
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