我现在新接手了一家公司,原来的财务每月的工资和社保部分没有做对,我现在接手怎么处理呢,是不是原来的不动,我现在正常做就可以了
L-S
于2019-05-19 14:46 发布 520次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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你好,不动,现在正常
2019-05-19 15:02:55
你好,已经申报的就那样了,现在正常做就可以
2019-05-19 14:57:14
你好 如果业务不是很多的话 建议从1月开始建账 。反正你业务很多是错误的 。还不如挨着1月建账 慢慢调整过来 或者也可以6月建账 后期慢慢调整 看你自己
2020-06-18 13:24:15
补上就可以了,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2018-01-09 16:10:51
你好,看看账跟你银行存款是否一致
2021-01-09 10:06:19
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