- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-05-20 15:35
你好同学这个在软件上没办法解决的,软件上只有初绐始的金额 ,我们可以用手工的形式将差额每月调一次,
即下月初的时候,将本月初金额 与上月实初的金额(汇率的差)写一个凭证,借:资产类贷负债类,差额是财务费用--汇兑差。所有者权益不调 。我这样说你明白吗?明白记得点结束并评价。
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你好同学这个在软件上没办法解决的,软件上只有初绐始的金额 ,我们可以用手工的形式将差额每月调一次,
即下月初的时候,将本月初金额 与上月实初的金额(汇率的差)写一个凭证,借:资产类贷负债类,差额是财务费用--汇兑差。所有者权益不调 。我这样说你明白吗?明白记得点结束并评价。
2019-05-20 15:35:02
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你好,收到20是货款吧,贷方的科目你写的具体是什么
2020-07-08 10:55:00
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您好!您可以分2步,第一步收回应收客户的款项 借:现金 贷:应收账款,然后第二步支付你们的欠款,借:应付账款 贷现金。这样实际现金没有增加,但是往来结清了。
2016-03-28 11:37:16
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借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数)
2015-09-26 14:15:38
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你好,这个可以 冲减销售收入和应收账款。
2019-11-06 15:35:27
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2019-05-20 17:29