送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-05-20 15:35

你好同学这个在软件上没办法解决的,软件上只有初绐始的金额 ,我们可以用手工的形式将差额每月调一次,
即下月初的时候,将本月初金额 与上月实初的金额(汇率的差)写一个凭证,借:资产类贷负债类,差额是财务费用--汇兑差。所有者权益不调 。我这样说你明白吗?明白记得点结束并评价。

北巷初晴 追问

2019-05-20 16:41

老师,我应收账款应该按当时开票的折成人民币金额入账吗?然后到下个月就有汇兑差,老师,分录是这样:借:应收账款(开票人民币金额)贷:主营业务收入,然后下个月收到款的时候,借:银行存款贷:应收账款(按这个月汇率折人民币) 财务费用(汇兑损益),老师,这样对吗

何江何老师 解答

2019-05-20 17:29

对,是这样的调整

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你好同学这个在软件上没办法解决的,软件上只有初绐始的金额 ,我们可以用手工的形式将差额每月调一次, 即下月初的时候,将本月初金额 与上月实初的金额(汇率的差)写一个凭证,借:资产类贷负债类,差额是财务费用--汇兑差。所有者权益不调 。我这样说你明白吗?明白记得点结束并评价。
2019-05-20 15:35:02
你好,收到20是货款吧,贷方的科目你写的具体是什么
2020-07-08 10:55:00
您好!您可以分2步,第一步收回应收客户的款项 借:现金 贷:应收账款,然后第二步支付你们的欠款,借:应付账款 贷现金。这样实际现金没有增加,但是往来结清了。
2016-03-28 11:37:16
借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数)
2015-09-26 14:15:38
你好,这个可以 冲减销售收入和应收账款。
2019-11-06 15:35:27
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