你好请问支付防伪税控280正确分录
苹果裙子
于2019-05-20 18:08 发布 583次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
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购买借管理费用贷库存现金
全额抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2019-05-20 18:09:01
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你好, 具体分录如下:
借:管理费用 XXX
贷:银行存款 XXX
借:应交税费——应交增值税——减免税额 XXX
贷:管理费用 XXX
2019-04-11 11:41:46
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你好
这个月销售货物2000元,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
本月支付防伪税控280元,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
月末结转,借;应交税费-应交增值税(销项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷;应交税费——应交增值税(减免税款)
2019-07-03 15:44:12
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借管理费用贷现金
借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
2020-07-25 13:51:49
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你好,借管理费用-办公费 贷银行存款 然后借应交税费-应交增值税(减免税额) 借管理费用-办公费 负数金额
2020-07-27 10:46:08
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