
请问老师,我们供应商前期多开了专票给我们,后期终止合作了,发票我方已经抵扣完,现供应商要求我们开红字票,这种情况该怎么操作
答: 这个红票的话 应当是供货方开票的呀 当然 红票的那一部分 所对应的进项税额 你们公司 是应当作为转出处理的
就是供应商有几张发票我这边抵扣了,后面隔月发现有错误需要做红字信息表,红字信息表已经上传了也发给供应商了,但是供应商那边根据我提供给她的红字信息表他没办法红冲,现在对方说能不能我们撤销红字信息表,他们去填红字信息表,这个操作可以吗
答: 你好; 你勾选认证了。 没法销售方去开的 ; 只能你去开哈
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
红字抵扣联,供应商开给我们的,要怎么保存
答: 你好 你是购买方 对方开了红字发票 你 拿着做红字发票一起来做红字分录。 抵扣联单独保存 和蓝字发票的抵扣联一起保存


一叶浮萍 追问
2019-05-21 09:13
maize老师 解答
2019-05-21 09:19
一叶浮萍 追问
2019-05-21 09:22
maize老师 解答
2019-05-21 10:20