请问老师,我们供应商前期多开了专票给我们,后期终止合作了,发票我方已经抵扣完,现供应商要求我们开红字票,这种情况该怎么操作
宁静~致远
于2019-11-27 08:43 发布 1522次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2019-11-27 08:46
这个红票的话 应当是供货方开票的呀 当然 红票的那一部分 所对应的进项税额 你们公司 是应当作为转出处理的
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你开红字信息表给对方就可以,之前发票不需要退回去
2019-05-21 09:10:10
你好; 你勾选认证了。 没法销售方去开的 ; 只能你去开哈
2022-11-30 12:29:12
这个红票的话 应当是供货方开票的呀 当然 红票的那一部分 所对应的进项税额 你们公司 是应当作为转出处理的
2019-11-27 08:46:57
你好 你是购买方 对方开了红字发票 你 拿着做红字发票一起来做红字分录。 抵扣联单独保存 和蓝字发票的抵扣联一起保存
2021-06-09 14:34:39
可以的 ,只是系统升级不一定能找到原来发票,咨询金税热线吧
2017-04-11 17:18:07
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