- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,之前错误发票已经入账了?
2019-05-21 10:19:39
你好
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;银行存款
做这个分录,金额正数
2018-06-14 09:08:11
你好
1;错账更正的方法有红字更正法,划红更正法,补充登记法
2;企业的错误为凭证金额少计导致账簿金额少记,应用补充登记法,将少记的金额900做一张与原凭证科目与借贷方向相同的凭证登记入账,
2020-07-01 08:23:27
老师,因为这个清单里面,有些产品我们是没有对应进项的,可以不把清单放进账里面吗
2016-11-21 15:06:30
你好 借 在建工程 贷 应付账款
2021-05-16 15:42:26
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