请问老师我上月开错了一张发票给客户,客户还没认证,这样我是需要开具红字发票对吗?具体操作怎么操作?另外这样我下月增值税报税需要做什么改动吗
。未觉
于2019-05-21 10:25 发布 543次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好,嗯嗯,是的,先开具红字发票信息表,在直接开具红字发票,报税的时候申报负数
2019-05-21 10:27:42

您好
现在购买方在开票系统里面申请开具红字发票信息表 然后把红字发票信息表编码给您 您根据红字发票信息表编码开具红字发票 需要两张 一张红字 一张正确的蓝字
2019-05-27 15:18:02

当然可以开红字发票了。
不过得让客户去他们专管员那里开一个“开具红字发票通知单”。你可以凭这个开具红字发票。
与对方是否抵扣无关。
2018-12-21 12:40:33

你好,跨月需要开红字发票。对方认证抵扣了么?
2020-01-06 11:14:30

您好
您好您根据红字信息表在税盘里开红字发票。
2021-03-08 15:48:07
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