送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2019-05-21 11:36

调增的部分需要缴税。
按缴纳的金额,借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税。借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款

Ella 追问

2019-05-21 15:39

在做汇算清缴时,纳税申报A表,应纳税所得额计算和应纳税额计算是不是填了上面利润总额计算后自动升成的?改不了?

答疑陈园老师 解答

2019-05-21 15:41

是的,这些是系统自动计算的。

Ella 追问

2019-05-21 15:49

那业务招待费有调增,提交时说调增金额要与A表的纳税调整增加额一致,可是这个纳税调整增加额是0,也改不了,咋办啊?

答疑陈园老师 解答

2019-05-21 15:50

你要把这个表保存一下,然后去A表重新读取数据。

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调增的部分需要缴税。 按缴纳的金额,借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税。借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
2019-05-21 11:36:59
所得税汇算清缴时工资·业务招待费调增了,需要做账务处理吗 不用
2019-04-17 11:49:48
你好,需要补缴所得税吗
2019-04-12 10:18:54
你好!这个不用做账务处理
2022-04-13 14:00:55
你好,汇算清缴时,调增了业务招待费后,需要补缴税款,是这样做分录的
2020-05-12 17:19:18
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