老师我们是技术服务技术研发单位,现在设计一款产品,外单位帮忙组装好就可以出售了,请问外单位加工好入账,以及出售的会计分录?
天天向上
于2019-05-21 16:42 发布 523次浏览
- 送心意
答疑何老师
职称: 注册会计师
2019-05-21 19:43
1、采购时:借:原材料 贷:银行存款
2、发料时:借:委托外加工物资 贷原材料
3、结算时:借:委托外加工物资 应交税金 贷:银行存款
4、收回外加工物质入库时:借:库存商品 贷 :委托外加工物资
相关问题讨论

1、采购时:借:原材料 贷:银行存款
2、发料时:借:委托外加工物资 贷原材料
3、结算时:借:委托外加工物资 应交税金 贷:银行存款
4、收回外加工物质入库时:借:库存商品 贷 :委托外加工物资
2019-05-21 19:43:05

同学您好! 研发单位计提外包单位技术人员工资时,会计分录应如下:借:研发支出(或相关成本科目),贷:应付账款-外包单位工资。实际支付时,借:应付账款-外包单位工资,贷:银行存款。确保正确分类与核算,以反映真实经济业务和财务状况。
文心大模型3.5生成
2024-03-16 16:57:08

你好,销售信息技术服务的,每个月会支付给外单位信息技术服务费,这个应当做成本支出,而不是研发费用啊
2021-11-15 14:13:50

同学你好
是的,是开技术服务费的
2020-09-17 17:12:36

你好,是委托开发吗?所有权归你们?
2020-07-01 14:04:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
答疑何老师 解答
2019-05-21 19:43