送心意

答疑何老师

职称注册会计师

2019-05-21 19:43

1、采购时:借:原材料 贷:银行存款
2、发料时:借:委托外加工物资 贷原材料
3、结算时:借:委托外加工物资 应交税金 贷:银行存款
4、收回外加工物质入库时:借:库存商品 贷 :委托外加工物资

答疑何老师 解答

2019-05-21 19:43

出售就是借银行贷主营业务收入  销项

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1、采购时:借:原材料 贷:银行存款 2、发料时:借:委托外加工物资 贷原材料 3、结算时:借:委托外加工物资 应交税金 贷:银行存款 4、收回外加工物质入库时:借:库存商品 贷 :委托外加工物资
2019-05-21 19:43:05
同学您好! 研发单位计提外包单位技术人员工资时,会计分录应如下:借:研发支出(或相关成本科目),贷:应付账款-外包单位工资。实际支付时,借:应付账款-外包单位工资,贷:银行存款。确保正确分类与核算,以反映真实经济业务和财务状况。 文心大模型3.5生成
2024-03-16 16:57:08
你好,销售信息技术服务的,每个月会支付给外单位信息技术服务费,这个应当做成本支出,而不是研发费用啊 
2021-11-15 14:13:50
同学你好 是的,是开技术服务费的
2020-09-17 17:12:36
你好,是委托开发吗?所有权归你们?
2020-07-01 14:04:43
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